濰柴動力(lì)股(gǔ)份有限公司(「濰柴(chái)動力」或(huò)「公司」,香港聯交所股份(fèn)代碼:2338.HK;深圳證券交易所股份代碼(mǎ):000338.SZ)欣然宣布公司截至2021年12月31日止(「報(bào)告期內(nèi)」)按中國會計準則編(biān)製經審計之(zhī)全年業績。
2021年度業績(jì)摘要:
報告(gào)期內,公(gōng)司圍繞既定(dìng)戰略目標,聚焦主業,充分發揮多元化(huà)優(yōu)勢,持續加(jiā)大研(yán)發投入,加速關鍵核心技術突破,不(bú)斷加強產品力建設,提高(gāo)運(yùn)營效率,牢牢穩住基本盤、托起發展盤,實現(xiàn)公司的引領(lǐng)增長,聚力共贏(yíng)。
2021年,公司克服大宗商(shāng)品漲(zhǎng)價(jià)等不利影響,毛利率水平穩(wěn)中有升,周轉(zhuǎn)效率高位運行,彰顯強勁經(jīng)營韌性(xìng)。報告期內,實現營業收入2035.5億元人民幣(bì),同比增長3.2%。歸屬(shǔ)於上市公司股東的淨(jìng)利潤92.5億元人民幣(bì),同比增長(zhǎng)0.3%。基本每股(gǔ)收益為1.1元人民幣。公(gōng)司高度(dù)重視股東回(huí)報,全年共(gòng)派(pài)發股息每10股3.7元。
報告期內,公司動力總成業務保持積極穩(wěn)健(jiàn)發展,全年銷售發動機102萬台,同比增長3%;銷售變速箱115.3萬台,其中重卡變速箱(xiāng)銷售101萬台,市場份額同比提升5.3個百分點至72.4%;銷售車(chē)橋93.8萬根(gēn),其中中重卡橋銷售69.7萬(wàn)根。
發動機全係列全領域優勢顯著,非道路用發動機占總銷量的比(bǐ)重提升5.3個百分點至34.4%,在(zài)裝載機、起重機、推土機等市場保持行業第一;搶抓排放標準升級機遇,國六發動機銷量行業(yè)第一(yī),重卡發動機銷(xiāo)售42.9萬台,市場份額同比(bǐ)提升2.8個百分點至30.7%。
戰略高端產品繼續發力,高端大缸徑發動機實現收入14.1億元(yuán)人民幣,同比增長49.3%;高端液(yè)壓實現國內收入5.6億元人民幣,同比增長(zhǎng)11.8%,液壓產品(pǐn)差(chà)異化優勢顯著,實現履帶挖、農業裝備等細分市場的高速增長;CVT商業化加快,配套雷沃(wò)240馬力CVT智能拖拉機,綜合(hé)作(zuò)業效率(lǜ)提升15%,燃油(yóu)消(xiāo)耗降低10%。
公司圍繞核心技術和產品,持續(xù)加大研(yán)發(fā)投入。報告期內,研發(fā)投入金額85.7億(yì)元人民幣,研發投入占收入(rù)比例為4.2%。公司多點發力,堅定不移實現傳統高端動(dòng)力和新能源動力走在最前。柴油(yóu)機方麵,本體熱效率全球(qiú)首次達到51.09%,可實現油耗(hào)、二氧化碳排放分別降低10%,再攀動力新高峰;新能源方麵,積極布局(jú)燃料電池(chí)、混合動力、純電動、氫內燃機、甲醇等多條技術路線,滿足市場多元需求,其中氫燃料電池產品核心性能指標行業領先。
公司(sī)牢牢掌控新能源優質資源和核心技術,加快(kuài)推動產(chǎn)業化落地,開發了30-200kW全係列燃料電池產品平台(tái)並實現量產(chǎn)。新能源產品試驗中心獲得中國合格評定國(guó)家認可委員會(huì)(CNAS)頒發的實驗室認可證書(shū),成為行業首個(gè)同時通過氫(qīng)燃料電池和固態氧化物燃料電池產品試驗檢測認可的實驗室;依托國家燃料電池技術創新中心,搭載公司氫(qīng)燃料電(diàn)池產品的重卡實現了港口、園(yuán)區(qū)、鋼廠、高(gāo)速等多場景(jǐng)應用,搭載公司162kW氫燃料電池係統的黃河雪蠟車助力(lì)冬奧,商業化推廣成果顯著。
2021年,公司聚(jù)焦國六排放法規升級,持(chí)續調整和優化產品結構,累計銷售重型卡車15萬輛,位居行業第(dì)四位。搶抓(zhuā)國六(liù)切換機遇(yù),主要產品細分市場占有率持(chí)續(xù)提升。港口牽引(yǐn)車、渣土車、煤炭砂石料運輸(shū)車等產(chǎn)品繼續保持行業第一地位,標載物流480馬力車型增速行業第一。海(hǎi)外(wài)出口業(yè)務大幅增長,全年出口超1.9萬輛,同比增長72%。創新驅動發展,全麵塑造整(zhěng)車新優(yōu)勢。
公司智(zhì)能物流業務完成既定高額(é)目標,顯示出在(zài)全行業(yè)的關鍵地位,對(duì)公(gōng)司的(de)利潤貢獻顯著(zhe)加大(dà)。報告期內,實現銷售收入102.9億歐元,同比增長23.4%;淨利(lì)潤5.7億歐元,同比(bǐ)增長(zhǎng)169%;同時,德馬泰克業務占比增加推動盈利能力持續提(tí)升,調整後EBIT率同(tóng)比提升1.6個(gè)百分點至8.2%。截止報告期末,在手訂單66.6億歐元,較年(nián)初增長49.9%。隨著濟南新叉車工(gōng)廠的落(luò)成以及(jí)供(gòng)應鏈解決方案新工廠的開工建設,凱傲未來將全力挖掘亞太市場(chǎng)的業務潛力,以促進可持續高質(zhì)量增長(zhǎng)。
科技革命助推產業變革(gé),精準發力促進結構(gòu)調整。展望未(wèi)來,公司將持續穩(wěn)固(gù)優勢主業地位,進一步提升產品(pǐn)競爭力和市占率,引(yǐn)領行業邁向高端;加大新業態開(kāi)拓力度,顯著提升大缸徑動(dòng)力利(lì)潤貢獻,實現液壓產品快速上量;協同發展出口(kǒu)業務,推動智(zhì)能物流穩健增長,發力海外業務起勢騰(téng)飛;加速燃料電池產業鏈技術突破(pò)、產業化落地(dì),彰顯高質量(liàng)發展新優勢(shì)。




